內(nèi)部審計,是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動,它通過運(yùn)用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評價組織的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性,以促進(jìn)組織完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標(biāo)。本文推薦內(nèi)部審計論文可引用文獻(xiàn),供大家使用。
公立醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察與內(nèi)部審計協(xié)同開展疫情防控監(jiān)督工作研究黃政河北企業(yè)2022-01-10
平衡計分卡在WD公司內(nèi)部審計績效評價的應(yīng)用研究王玉芳; 蔡建鋒; 任敬怡商場現(xiàn)代化2021-12-30
民營企業(yè)內(nèi)部控制的設(shè)計思考茹世海商場現(xiàn)代化2021-12-30
數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下企業(yè)增值型內(nèi)部審計實現(xiàn)路徑研究吳燕妮商場現(xiàn)代化2021-12-30
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計的成本控制研究韋群英; 滕永湃行政事業(yè)資產(chǎn)與財務(wù)2021-12-28
新形勢下行政事業(yè)單位內(nèi)部審計的主要策略分析王艷紅行政事業(yè)資產(chǎn)與財務(wù)2021-12-28
大數(shù)據(jù)時代事業(yè)單位內(nèi)部控制研究顧曉宇財會學(xué)習(xí)2021-12-25
內(nèi)部審計對醫(yī)院下屬企業(yè)監(jiān)督思路轉(zhuǎn)變的探索與實踐萬明浩財會學(xué)習(xí)2021-12-25
當(dāng)前企業(yè)財務(wù)審計存在的問題及對策初探王輝財會學(xué)習(xí)2021-12-25
行政事業(yè)單位審計工作存在的問題研究高瑞恩財會學(xué)習(xí)2021-12-25
加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部稅務(wù)審計防范稅務(wù)風(fēng)險的策略劉于芹財會學(xué)習(xí)2021-12-25
林業(yè)事業(yè)單位財務(wù)管理存在的問題及對策莊婷投資與合作2021-12-25
財務(wù)共享下集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制研究黃燕平投資與合作2021-12-25
風(fēng)險導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部審計實踐張艷中國產(chǎn)經(jīng)2021-12-23
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度架構(gòu)完善思考楊秀云中國產(chǎn)經(jīng)2021-12-23
市州高校內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計存在的問題及優(yōu)化措施楊朝瓊遵義師范學(xué)院學(xué)報2021-12-22
農(nóng)業(yè)企業(yè)內(nèi)部控制優(yōu)化管理研究龔正越財務(wù)管理研究2021-12-20
事業(yè)單位內(nèi)部控制的精細(xì)化構(gòu)建路徑探析王長明財經(jīng)界2021-12-20
關(guān)于企業(yè)財務(wù)會計的內(nèi)部控制的問題和措施研究趙哲財經(jīng)界2021-12-20
裝備修理企業(yè)內(nèi)部審計機(jī)制構(gòu)建思考王永; 夏繼; 來永; 許瑩瑩航空維修與工程2021-12-20
加強(qiáng)全額事業(yè)單位內(nèi)部控制的意義及措施王廣雨質(zhì)量與市場2021-12-20
國有企業(yè)內(nèi)部控制優(yōu)化問題研究余細(xì)針質(zhì)量與市場2021-12-20
基于風(fēng)險導(dǎo)向的公立醫(yī)院內(nèi)部審計研究劉慧行政事業(yè)資產(chǎn)與財務(wù)2021-12-18
新時代背景下增值型內(nèi)部審計對于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的作用探析彭貴華現(xiàn)代商業(yè)2021-12-18
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